Keď už máme zoznam s názvy produktov , môžete začať pracovať s produktom. Na tento účel slúži účtovanie o prijatí a pohybe tovaru. V používateľskom menu prejdite na modul "Produkt" .
Zobrazí sa horná časť okna "zoznam pohybov tovaru" . Pohybom tovaru môže byť príjem tovaru alebo pohyb medzi oddeleniami . A môže dôjsť aj k odpisom zo skladu , napríklad z dôvodu poškodenia tovaru alebo dátumu spotreby.
Upozorňujeme, že záznamy môžu byť rozdelené do priečinkov .
' Univerzálny účtovný systém ' je veľmi pohodlný, takže všetky druhy pohybu tovaru sú zobrazené na jednom mieste. Musíte len venovať pozornosť dvom poliam: "Zo zásob" A "Do skladu" .
Ak je vyplnené len jedno pole ' Na sklad ', ako v príklade v prvom riadku, ide o príjemku tovaru.
Ak sú vyplnené dve polia: ' Zo skladu ' a ' Na sklad ' ako v druhom riadku na obrázku vyššie, ide o pohyb tovaru. Tovar bol prevzatý z jednej divízie a presunutý do inej divízie - to znamená, že ho presunuli. Tovar najčastejšie prichádza do centrálneho skladu a následne je distribuovaný do zdravotníckych jednotiek.
A ak je vyplnené len pole ' Zo skladu ' ako v príklade v treťom riadku, tak ide o odpis tovaru.
Ak chcete pridať novú faktúru, kliknite pravým tlačidlom myši v hornej časti okna a vyberte príkaz "Pridať" . „ Faktúra “ sa nazýva skutočnosť pohybu tovaru. Faktúra môže byť aj došlá a za pohyb tovaru.
Zobrazí sa niekoľko polí na vyplnenie.
Prvý naznačený "Dátum vystavenia faktúry" .
Nám už známe polia "Zo zásob" A "Do skladu" určiť smer pohybu tovaru. Je možné vyplniť jedno z týchto polí alebo obe polia.
V teréne "Spoločnosť" môžete si vybrať jednu z našich spoločností , ktorej bude vystavený aktuálny príjem tovaru. Ale môžete mať zaregistrovanú len jednu právnickú osobu, potom nemusíte nič vyberať.
Ak ide o príjem tovaru, ktorý sa aktuálne spracováva, tak uvádzame z ktorého "dodávateľa" . Dodávateľ sa vyberá z "zoznam organizácií" .
Nezáleží na tom, či je dodávateľ domáci alebo zahraničný, dá sa pracovať s faktúrami v akejkoľvek mene . Pri registrácii novej faktúry sa automaticky nahradí národná mena.
V poli sú uvedené rôzne poznámky "Poznámka" .
Keď prvýkrát začnete pracovať s naším programom, možno už máte nejaký tovar na sklade. Jeho množstvo je možné zadať ako počiatočné stavy pridaním novej došlej faktúry s takouto poznámkou.
V tomto konkrétnom prípade dodávateľa nevyberáme, keďže tovar môže byť od rôznych dodávateľov.
Počiatočné zostatky, ak je to žiaduce, môžu byť importovať zo súboru programu Excel. Ak sa štruktúra vášho súboru líši od štruktúry databázy, budete potrebovať pomoc našich technických špecialistov.
Teraz si pozrite, ako vypísať položku , ktorá je zahrnutá vo vybranej faktúre.
A tu je napísané ako označiť platbu dodávateľovi za tovar.
Zistite, ako funguje dodávateľ v programe .
Ďalšie užitočné témy nájdete nižšie:
Univerzálny účtovný systém
2010 - 2024